재무보고 위험관리를 위한 내부회계관리제도 운영 방안 | KPMG | KR
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재무보고 위험관리를 위한 내부회계관리제도 운영 방안

외감법 개정에 따른 회계환경 및 제도의 변화 및 내부회계관리제도 고도화를 위한 운영 전략 제시

2018-04-27, 2:00PM - 5:30PM, KST

2018년 시행되는 외감법은 재무제표 작성에 대한 경영진의 책임 강화 및 내부회계 관리제도의 충실한 운영을 통하여 우리 기업의 회계투명성을 높이는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 내부회계관리제도는 왜곡된 재무정보로 인한 위험관리 및 재무제표 작성 책임의 충실한 이행에 있어 매우 중요한 역할을 할 것이며 기업과 경영진의 보호에 필수적인 요소가 될 것입니다. 특히나, 2019년부터 상장기업은 기업규모에 따라 내부 회계관리제도에 대한 외부감사인의 감사를 받아야 하며, 이와 더불어 감독당국 및 외부 이해관계자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고와 관련된 감독 및 모니터링이 강화될 것으로 예상됩니다.
본 세미나에서는 내부회계관리제도 모범규준 개정 및 감사기준 제정에 대한 정보 공유 및 영향분석, 내부회계관리제도의 실제 운영사례와 해외 감독기관이 강조하고 있는 사항 소개, IT통제에 미치는 영향, 내부회계관리제도 운영 조직구성을 비롯한 실제적이고 효과적인 운영방안을 기업과 공유하고자 합니다

일시 : 2018년 4월 27일(금) 14:00 ~ 17:30

장소 : 서울시 강남구 삼성동 인터컨티넨탈 서울 코엑스 하모니볼룸 (봉은사 앞)

 

*문의 : 신정민 대리 (jungminshin@kr.kpmg.com)

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제안 요청서 (RFP)

 

제출

Agenda
  • Session 1: 최근 회계환경 및 제도의 변화
  • Session 2: 내부회계 규제 대응 및 실효성 제고방안
  • Session 3: 미국 PCAOB의 내부통제 감리 방향 및 국내 SEC상장사의 운용사례
  • Session 4: 제도의 변화와 IT통제의 중요성
  • Session 5: 내부회계관리 조직구성 및 운영 방향 재정립
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